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            墊江縣群眾工作服務(wù)中心2023年單位預算情況說(shuō)明

            字體:

            一、單位基本情況

            (一)職能職責

            1.負責縣級行政服務(wù)中心場(chǎng)地標準化、流程標準化和服務(wù)標準化建設的技術(shù)服務(wù)和日常管理;

            2.負責縣行政服務(wù)中心綜合窗口審批服務(wù)事項的受理、協(xié)調服務(wù),負責統一發(fā)件窗口審批結果發(fā)件工作,負責咨詢(xún)服務(wù)臺咨詢(xún)接待引導等服務(wù)工作;

            3.負責受理群眾反映事項,為群眾提供服務(wù);

            4.對鄉鎮(街道)、部門(mén)群工系統的運行情況進(jìn)行統計分析上報;

            5.負責網(wǎng)審平臺使用、維護和管理,負責推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作;

            6.協(xié)助縣行政審批制度改革工作聯(lián)席會(huì )議辦公室做好聯(lián)席會(huì )議的有關(guān)工作。

            (二)單位構成

            墊江縣群眾工作服務(wù)中心根據上述職能職責,設置綜合科、協(xié)調指導科、窗口建設科、基層指導科、群眾工作科5個(gè)內設機構,核定內設機構領(lǐng)導職數5名。

            2022年年末編制數10人,年末實(shí)有在職人數5人,購買(mǎi)服從員17人。

            二、單位收支總體情況

            (一)收入預算:2023年年初預算數313.9萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款313.9萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元;收入較去年減少92.9萬(wàn)元,主要是機構調整,原行政服務(wù)管理辦公室于2022年8月劃歸墊江縣東部新區,年初預算隨之減少。

            (二)支出預算:2023年年初預算數313.9萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出296.3萬(wàn)元,教育支出0.29萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出9.08萬(wàn)元,衛生健康支出3.78萬(wàn)元,住房保障支出4.54萬(wàn)元;支出較去年減少92.9萬(wàn)元,主要是基本支出減少216.71萬(wàn)元,項目支出增加123.9萬(wàn)元。

            三、單位預算情況說(shuō)明

            2023年一般公共預算財政撥款收入313.9萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出313.9萬(wàn)元,比2022年減少929.9萬(wàn)元。其中:基本支出141.69萬(wàn)元,比2022年減少216.71萬(wàn)元,主要原因是原行政服務(wù)管理辦公室于2022年8月劃歸墊江縣東部新區,年初預算隨之減少,主要用于保障墊江縣群眾工作服務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出172.3萬(wàn)元,比2022年增加123.9萬(wàn)元,主要原因是2023年將政務(wù)服務(wù)大廳工作人員工作餐費由基本支出調整為項目支出。主要用于政務(wù)服務(wù)大廳運行維護、政務(wù)改革、大廳入駐人員及管理人員后勤保障等重點(diǎn)工作。

            2023年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,政府性基金預算支出0萬(wàn)元,比2022年增加(或減少)0萬(wàn)元,主要原因是我中心2023年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

            四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

            2023年“三公”經(jīng)費預算0萬(wàn)元,與上年預算數相比基本持平。其中:因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與上年預算數相比基本持平,主要原因是我中心2023年未作預算安排;公務(wù)接待費0萬(wàn)元,與上年預算數相比基本持平,主要原因是我中心2023年未作預算安排;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,與上年預算數相比基本持平,主要原因是我中心屬于事業(yè)單位,未保留公務(wù)車(chē)輛;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,與上年預算數相比基本持平,主要原因是我中心2023年未作預算安排。

            五、其他重要事項的情況說(shuō)明

            (一)我中心不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

            (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

            (三)績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款172.3萬(wàn)元。

            (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē) 0輛。2023年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē) 0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

            六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

            (三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

            (四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            (五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            單位預算公開(kāi)聯(lián)系人:皮老師????聯(lián)系方式:023-74522003

            附表:1.財政撥款收支總表

            2.一般公共預算財政撥款支出預算表

            3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表

            4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

            5.政府性基金預算支出表

            6.部門(mén)收支總表

            7.部門(mén)收入總表

            8.部門(mén)支出總表

            9.政府采購明細表

            10.2023年項目績(jì)效目標表