墊江縣人民政府辦公室2017年部門(mén)決算(匯總)情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
墊江縣人民政府辦公室2017年部門(mén)決算包括:墊江縣人民政府辦公室(本級)、墊江縣人民政府電子政務(wù)辦公室、墊江縣公共資源交易中心、墊江縣氣象預警預防信息中心。
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A、墊江縣人民政府辦公室(本級)
(一)圍繞政府中心工作,協(xié)助縣政府抓好黨的路線(xiàn)、方針、政策和市委、市政府,縣委、縣政府重大決策、決定、重要工作在全縣的貫徹落實(shí)。
(二)負責縣政府會(huì )議的準備工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實(shí)施會(huì )議決定事項;負責組織、協(xié)調政府系統的全縣性重大活動(dòng)。
(三)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(四)研究縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處請示縣政府的事項,提出審核處理意見(jiàn),報縣政府領(lǐng)導同志審批。
(五)督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處對國務(wù)院、市政府和縣政府文件、會(huì )議決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導同志報告。
(六)加強調查研究工作,向縣政府領(lǐng)導同志提供反映政府工作以及全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的重要情況,為縣政府領(lǐng)導同志把握全局、科學(xué)決策提供及時(shí)、準確、全面的服務(wù)。
(七)負責政務(wù)值班、公開(kāi)電話(huà)、縣長(cháng)信箱及縣政府領(lǐng)導同志批示件的辦理工作,及時(shí)報告重要情況,傳達和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導同志指示。
(八)協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)公共事件的應急管理及處置工作,負責抗災救災工作。
(九)負責人大代表建議、政協(xié)提案的督促辦理工作。
(十)負責對全縣行政機關(guān)公文處理工作進(jìn)行指導、檢查,培訓行政文秘人員。
(十一)負責政府法制工作的統籌規劃、協(xié)調監督、指導服務(wù);為縣政府重大決策提供法律意見(jiàn);審查、修改縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處報送縣政府的各種規范性文件;受縣政府行政首長(cháng)委托參與行政復議、訴訟、仲裁活動(dòng)。
(十二)負責縣政府公眾信息網(wǎng)的規劃、建設和管理,保障公眾信息網(wǎng)信息數據安全運行;指導、監督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)及電子政務(wù)工作。
(十三)負責貫徹執行外事、僑務(wù)的法律、法規、方針、政策和有關(guān)指示、決定,并進(jìn)行監督檢查;負責全縣外事、僑務(wù)、港澳工作的統籌、規劃、實(shí)施和指導、管理;負責處理和協(xié)調涉外、涉僑和港澳事務(wù)。
(十四)辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。
B、墊江縣人民政府電子政務(wù)辦公室
牽頭貫徹和實(shí)施國家及地區電子政務(wù)技術(shù)標準和規范;網(wǎng)上政務(wù)信息公開(kāi)的實(shí)施、指導、考核與資源整合;電子政務(wù)工程建設項目的規劃、審批與資源融合;縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站集群的規劃、建設與管理,保障縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站集群數據安全。
C、墊江縣公共資源交易中心
組織實(shí)施工程建設項目的招投標活動(dòng)、國有土地使用權和采礦權的交易活動(dòng)、國有產(chǎn)權的交易活動(dòng)、政府集中采購活動(dòng)。負責對進(jìn)入中心的各類(lèi)公共資源交易活動(dòng)進(jìn)行內部監控,配合縣公共資源交易管理委員會(huì )辦公室和相關(guān)職能部門(mén)以及監督管理部門(mén)做好現場(chǎng)監督、對有關(guān)投訴舉報進(jìn)行調查處理。
D、墊江縣氣象預警預防信息中心 發(fā)布突發(fā)事件預警預防信息;自然災害監測、預警信息發(fā)布;搞好氣象防災減災;人工增雨防雹作業(yè);易燃易爆場(chǎng)所防雷裝置設計評價(jià)、竣工檢測;閃電監測、雷電災害鑒定;應急救援防雷技術(shù)保障;防雷科普宣傳;防雷裝置檢測及技術(shù)服務(wù)
(二)機構設置。
A、墊江縣人民政府辦公室(本級)
根據上述職責,墊江縣人民政府辦公室設12個(gè)內設機構:
(一)縣政府督查室(副科級)
負責國務(wù)院、市政府各項方針、政策和重要工作部署貫徹落實(shí)的督辦;負責縣政府重要文件、重要會(huì )議決定事項以及重大政策、重要工作部署貫徹落實(shí)的督辦;負責市政府領(lǐng)導和縣政府領(lǐng)導同志重要批示以及上級領(lǐng)導機關(guān)交辦事項的督辦;負責人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作的督辦;負責縣政府及縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處目標完成情況的督辦;負責全縣經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展實(shí)績(jì)考核工作;牽頭協(xié)調全縣政府系統督查工作并進(jìn)行業(yè)務(wù)指導;負責縣委、縣政府“民生實(shí)事”實(shí)施工作的督辦;指導監督全縣政務(wù)(政府信息)公開(kāi)工作;完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(二)綜合科
負責辦理政務(wù)來(lái)電(電話(huà)、電傳),報告和傳遞重要情況;辦理電子文件的上傳下載工作;負責文電收發(fā)、檔案、印章和介紹信的管理;負責辦公室黨務(wù)、宣傳教育、紀檢監察、政工人事、機構編制、保密工作;承辦辦公室黨組會(huì )議、主任辦公會(huì )議;承辦辦公室黨組日常事務(wù);完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(三)秘書(shū)一科
負責涉及全縣綜合性工作的文、會(huì )、事;牽頭承辦縣政府全體會(huì )議、縣政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議、綜合性大型會(huì )議和活動(dòng),并做好會(huì )議記錄和紀要起草等工作;完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(四)秘書(shū)二科
負責涉及全縣經(jīng)濟發(fā)展等方面的文、會(huì )、事;協(xié)助承辦縣政府全體會(huì )議、縣政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議、綜合性大型會(huì )議和活動(dòng);負責承辦縣政府專(zhuān)題會(huì )議和專(zhuān)項活動(dòng),并做好會(huì )議記錄和紀要起草等工作;完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(五)秘書(shū)三科
負責涉及社會(huì )事業(yè)等方面的文、會(huì )、事;協(xié)助承辦縣政府全體會(huì )議、縣政府常務(wù)會(huì )議、縣長(cháng)辦公會(huì )議、綜合性大型會(huì )議和活動(dòng);負責承辦縣政府專(zhuān)題會(huì )議和專(zhuān)項活動(dòng),并做好會(huì )議記錄和紀要起草等工作;完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(六)信息科
圍繞政府中心工作,收集、整理和報送全縣政治、經(jīng)濟、社會(huì )等方面的重要信息;負責辦公室信息刊物的編輯;收集、整理外地政務(wù)的先進(jìn)經(jīng)驗和做法;完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(七)行政科
負責縣政府和縣政府辦公室各種會(huì )議、活動(dòng)的后勤服務(wù)和接待工作;負責辦公室財務(wù)及后勤服務(wù)保障工作;負責辦公室計劃生育、社會(huì )治安綜合治理、普法、環(huán)境衛生、戶(hù)口管理及工會(huì )工作;負責辦公室離退休人員服務(wù)和臨時(shí)人員管理工作;完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(八)法制科
組織擬訂依法行政規劃和實(shí)施計劃,并指導落實(shí);指導、監督縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處規范性文件的登記備案審查工作;承辦縣政府規范性文件審查及上報市政府法制辦和縣人大常委會(huì )備案工作;承擔行政執法培訓及行政執法資格管理工作,監督指導全縣行政執法活動(dòng);完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(九)行政復議科
負責承辦、指導和監督涉及縣政府各部門(mén)和各鄉鎮人民政府、街道辦事處的行政復議案件、行政訴訟案件、行政賠償案件及仲裁活動(dòng);負責承辦、指導、協(xié)調全縣行政復議應訴工作;負責承辦行政復議、行政賠償統計工作;完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(十)政務(wù)值班科
承擔縣政府政務(wù)值班、縣長(cháng)公開(kāi)電話(huà)、縣長(cháng)電子信箱、應急值守、信息報送工作;負責突發(fā)事件和重大事項信息收集、研判和上報工作;負責擬訂應急辦內部各項工作規則和制度;承擔組織應急管理工作調研、綜合文稿、督查檢查、文電、會(huì )務(wù)、檔案、宣傳教育培訓及對外交流合作工作;負責聯(lián)系辦理突發(fā)事件預警信息發(fā)布和110社會(huì )聯(lián)動(dòng)工作;完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(十一)應急處置科
負責擬訂應急管理制度、應急體系建設規劃;承擔突發(fā)事件趨勢分析、總結評估工作;承擔較大及以上突發(fā)事件應急處置工作;負責抗災救災工作;組織協(xié)調縣政府應急平臺建設維護、裝備建設、應急專(zhuān)家組和全縣應急平臺體系、應急救援隊伍、物資裝備建設工作;負責應急體系重點(diǎn)項目建設和科技支撐體系工作;負責指導應急預案管理、突發(fā)事件監測預防、隱患排查、演習演練、善后處理和恢復重建以及新聞發(fā)布工作;參與突發(fā)事件調查工作;完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
(十二)外事僑務(wù)科
負責貫徹執行外事、僑務(wù)的法律、法規、方針、政策和有關(guān)指示、決定,并負責監督檢查;負責全縣外事、僑務(wù)、港澳工作的統籌、規劃、實(shí)施和指導、管理;負責處理和協(xié)調涉外、涉僑和港澳事務(wù);完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
墊江縣人民政府電子政務(wù)辦公室和墊江縣氣象預警預防信息中心均無(wú)內設機構。
D、墊江公共資源交易中心 內設公辦室、交易一科、交易二科、信息科、財務(wù)科、法規科共6個(gè)科室,與上年比無(wú)變化。編制14人,實(shí)有職工13人,實(shí)有職工與上年無(wú)變化。經(jīng)人社、編辦同意,我單位購買(mǎi)服務(wù)人員6人。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度收入總計2574.48萬(wàn)元,支出總計2561.96萬(wàn)元。與2016年決算數相比,收入增加691.31萬(wàn)元、增長(cháng)36.71%,主要原因是縣府辦:1、政府智慧政務(wù)系統建設468.79萬(wàn)元;2、政府五樓會(huì )議室改造20.32萬(wàn)元;3、購置公務(wù)車(chē)1 臺17.98萬(wàn)元;4、辦公室更換舊電腦和智慧政務(wù)系統終端設備25.08萬(wàn)元;5、機房購買(mǎi)不間斷電源和網(wǎng)關(guān)等設備46萬(wàn)元;6、發(fā)放職工2016年度公務(wù)員平時(shí)考核獎70萬(wàn)元; 7、職工養老保險和職業(yè)年金繳費96.88萬(wàn)元等。
電子政務(wù)辦收入增加的主要原因是:2017年增人增資和增發(fā)職工2016度平時(shí)考核獎以及2017年3月起開(kāi)始職工養老保險和職業(yè)年金繳費等;
公共資源交易中心增加的主要原因是:2017年該單位辦公室重新改裝及增值稅費由小規模納稅人變更為一般納稅人增值稅費大幅度上升和工資總額上調、單位參公工資有變化。
氣象預警預防信息中心基本無(wú)變化。
本部門(mén)2017年度收入合計2574.48萬(wàn)元,其中:財政撥款收入2574.48萬(wàn)元。
本部門(mén)2017年度支出合計2561.96萬(wàn)元,其中:基本支出1384.69萬(wàn)元,占54.05%;項目支出1177.26萬(wàn)元,占45.95。
本部門(mén)2017年度年末結轉和結余88.09萬(wàn)元,較上年增加12.53萬(wàn)元,主要原因是縣府辦是上年財政撥款基本支出結轉和結余1.7萬(wàn)元,2017年度部門(mén)全口徑、非一般公共預算財政撥款結轉和結余資金年未數73.37萬(wàn)元與本年年初數一致。電子政務(wù)辦2017年度年末結轉和結余0.19萬(wàn)元系上年度年末結轉和結余,2017年度財政撥款收入與支出持平。公共資源交易中心2017年年末結轉結余12.82萬(wàn)元(其中:基本支出結轉結余0.21萬(wàn)元,項目支出結轉結余12.61萬(wàn)元),較上年結轉結余增加12.53萬(wàn)元(主要是項目支出結轉結余增加12.53萬(wàn)元)。氣象預警預防信息中心2017年收入支出持平。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度財政撥款收入2574.48萬(wàn)元,較上年決算數增加691.31萬(wàn)元,增長(cháng)36.71%。主要原因是縣府辦:1、政府智慧政務(wù)系統建設468.79萬(wàn)元;2、政府五樓會(huì )議室改造20.32萬(wàn)元;3、購置公務(wù)車(chē)1 臺17.98萬(wàn)元;4、辦公室更換舊電腦和智慧政務(wù)系統終端設備25.08萬(wàn)元;5、機房購買(mǎi)不間斷電源和網(wǎng)關(guān)等設備46萬(wàn)元;6、發(fā)放職工2016年度公務(wù)員平時(shí)考核獎70萬(wàn)元; 7、職工養老保險和職業(yè)年金繳費96.88萬(wàn)元等。
電子政務(wù)辦收入增加的主要原因是:2017年增人增資和增發(fā)職工2016度平時(shí)考核獎以及2017年3月起開(kāi)始職工養老保險和職業(yè)年金繳費等;
公共資源交易中心增加的主要原因是:2017年該單位辦公室重新改裝及增值稅費由小規模納稅人變更為一般納稅人增值稅費大幅度上升和工資總額上調、單位參公工資有變化。
氣象預警預防信息中心基本無(wú)變化。
本部門(mén)2017年度財政撥款支出2576.67萬(wàn)元,較上年決算數增加769.06萬(wàn)元,增長(cháng)42.55%。增長(cháng)的主要原因是:
縣府辦:1、政府智慧政務(wù)系統建設468.79萬(wàn)元;2、政府五樓會(huì )議室改造20.32萬(wàn)元;3、購置公務(wù)車(chē)1 臺17.98萬(wàn)元;4、辦公室更換舊電腦和智慧政務(wù)系統終端設備25.08萬(wàn)元;5、機房購買(mǎi)不間斷電源和網(wǎng)關(guān)等設備46萬(wàn)元;6、發(fā)放職工2016年度公務(wù)員平時(shí)考核獎70萬(wàn)元; 7、職工養老保險和職業(yè)年金繳費96.88萬(wàn)元等,計745.05萬(wàn)元。
電子政務(wù)辦支出增加的主要原因是:2017年增人增資和增發(fā)職工2016度平時(shí)考核獎以及2017年3月起開(kāi)始職工養老保險和職業(yè)年金繳費等;
公共資源交易中心支出增加的主要原因是:2017年該單位辦公室重新改裝及增值稅費由小規模納稅人變更為一般納稅人增值稅費大幅度上升和工資總額上調、單位參公工資有變化。
氣象預警預防信息中心支出基本無(wú)變化。
本部門(mén)2017年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2215.07萬(wàn)元,占85.97%,較年初預算數增加951.98萬(wàn)元,主要原因是增人增資和調整職工目標考核、平時(shí)考核獎勵、2016年年休未休補貼清算追加支出、政府智慧政務(wù)系統建設、政府五樓會(huì )議室改造、購置公務(wù)車(chē)1 臺、辦公室更換舊電腦和智慧政務(wù)系統終端設備、機房購買(mǎi)不間斷電源和網(wǎng)關(guān)等設備、發(fā)放職工2016年度公務(wù)員平時(shí)考核獎等;社會(huì )保障與就業(yè)支出213.86萬(wàn)元,占8.35%,較年初預算數增加51.32萬(wàn)元,主要原因是增加職工養老保險和職業(yè)年金繳費等;醫療衛生與計劃生育支出45.2萬(wàn)元,占1.76%,與年初預算45.2萬(wàn)元無(wú)變化;國土海洋氣象等支出27.56萬(wàn)元,占1.08%,較年初預算數增加5.8萬(wàn)元,主要原因是調整職工目標考核、平時(shí)考核獎勵;住房保障支出60.27萬(wàn)元,占2.35%,較年初預算數60.27萬(wàn)元無(wú)變化。當年結轉結余12.53萬(wàn)元。
(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2017年度一般公共財政撥款基本支出1384.69萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1172.18萬(wàn)元,較上年增加226.43萬(wàn)元,增加23.94%,主要原因是增人增資和調整職工目標考核、發(fā)放職工平時(shí)考核獎勵、2016年年休未休補貼清算追加以及2017年3月開(kāi)始職工養老保險職業(yè)年金繳費等;公用經(jīng)費212.51萬(wàn)元,較上年減少108.42萬(wàn)元,減少的主要原因是嚴格執行中央八項規定,厲行節約;年初預算基本支出公用經(jīng)費不足,用項目經(jīng)費來(lái)彌補等。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總額情況。
2017年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費支出共計136.49萬(wàn)元,較年初預算數減少12.84萬(wàn)元,主要原因是一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是我部門(mén)今年鞏固公車(chē)改革成果,嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,嚴禁公車(chē)私用,公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國出訪(fǎng)。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。
2017年度本部門(mén)因公出國(境)費用0.00萬(wàn)元,主要是用于2017年未安排單位人員出國出訪(fǎng)。費用支出較年初預算數減少5萬(wàn)元,較上年支出數無(wú)變化。
公務(wù)車(chē)購置費17.98萬(wàn)元,費用支出較年初預算數減少2.02萬(wàn)元,主要原因是2017年度處置公務(wù)車(chē)1臺后,按要求新購置公務(wù)用車(chē)1臺,較上年支出數增加17.98萬(wàn)元。
公務(wù)車(chē)運行維護費66.56萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、行政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少5.7萬(wàn)元,主要原因是2017年繼續鞏固公車(chē)改革成果,嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,嚴禁公車(chē)私用,公車(chē)運行維護成本下降,同時(shí)較上年支出數減少19.55萬(wàn)元,減少22.71%。
公務(wù)接待費51.95萬(wàn)元,主要用于接待國內其他省市辦公廳到我單位學(xué)習調研政府工作,接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出,費用支出較年初預算數減少0.12萬(wàn)元,主要原因是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,較上年支出數減少2.49萬(wàn)元,減少4.57%。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。
2017年本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置1輛,公務(wù)車(chē)保有量為7輛;國內公務(wù)接待518批次,2602人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2017年本部門(mén)人均接待費199.65元,車(chē)均購置費17.98萬(wàn)元,車(chē)均維護費9.51萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出205.73萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支開(kāi)支辦公費24.62萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費84.54萬(wàn)元、公車(chē)改革政策性支出(車(chē)貼)36.64萬(wàn)元、公務(wù)接待費51.95萬(wàn)元等。
機關(guān)運行經(jīng)費較2016年減少82.08萬(wàn)元,減少28.52%,減少的主要原因是年初預算公用經(jīng)費不足,部分機關(guān)運行經(jīng)費在項目經(jīng)費中列支。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2017年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛7輛,其中,部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)7輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說(shuō)明。2017年本部門(mén)政府采購支出總額614.42萬(wàn)元;其中:政府采購貨物支出90.31萬(wàn)元
(四)預算績(jì)效管理情況說(shuō)明。
2017年,我辦積極推進(jìn)全過(guò)程預算績(jì)效管理,著(zhù)力促進(jìn)資金使用績(jì)效的提升。
1、績(jì)效目標方面:一是嚴格按預算法要求在編報項目預算時(shí)同步編報項目績(jì)效目標;二是進(jìn)一步促進(jìn)部門(mén)整體支出績(jì)效目標與部門(mén)預算管理的銜接,逐步夯實(shí)部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)的管理基礎;三是結合預算功能科目與產(chǎn)出構成、經(jīng)濟科目與成本費用的績(jì)效關(guān)系,進(jìn)一步加強對績(jì)效目標編制質(zhì)量的審核,提高績(jì)效目標與項目預算的匹配性。
2、績(jì)效跟蹤方面:一是積極推進(jìn)對重點(diǎn)項目的績(jì)效跟蹤,績(jì)效跟蹤的資金總量不得低于本部門(mén)財政項目支出的40%;二是針對項目特點(diǎn)優(yōu)化績(jì)效跟蹤方式和流程,將動(dòng)態(tài)跟蹤與定期跟蹤相結合,提高績(jì)效跟蹤的及時(shí)性和效率性。
3、績(jì)效評價(jià)方面:一是積極落實(shí)縣委、縣政府文件精神,推進(jìn)對政府預算項目的績(jì)效評價(jià),并實(shí)施績(jì)效信息公開(kāi);二是開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的資金總量不低于部門(mén)預算全部項目支出的40%;三是市級要求應急管理示范點(diǎn)建設項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià),其中應急管理示范鄉鎮建設績(jì)效評價(jià)為優(yōu)的有10個(gè),績(jì)效評價(jià)為良的有2個(gè);應急管理街道(居委)、村(社區)示范點(diǎn)建設績(jì)效評價(jià)為優(yōu)的59個(gè),績(jì)效評價(jià)為良的39個(gè)。
4、結果應用方面:一是及時(shí)反饋重點(diǎn)評價(jià)項目的評價(jià)結果反饋、督促問(wèn)題整改和信息公開(kāi)工作;二是開(kāi)展績(jì)效目標、績(jì)效評價(jià)報告等績(jì)效信息的公開(kāi);三是督促完善績(jì)效評價(jià)結果反饋機制, 及時(shí)發(fā)對評價(jià)發(fā)現的問(wèn)題進(jìn)行整改,提升績(jì)效評價(jià)的效果。
五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?。ǘ┦聵I(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某柏斦芸钍杖搿?、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項內。
?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
?。┠瓿踅Y轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
?。ㄆ撸┙Y余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財教〔2012〕32號)規定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以?xún)却_定,國家另有規定的從其規定。
?。ò耍┠昴┙Y轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
?。ň牛┗局С觯褐笧楸U蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
?。ㄊ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?。ㄊ唬┙?jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?。ㄊ叭苯?jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?。ㄊC關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
?。ㄊ模┕べY福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
?。ㄊ€(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
?。ㄊ撸┢渌Y本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式: 023-74522003
墊江縣人民政府辦公室2017年收入支出決算總表 | ||||||||||
公開(kāi)01表 | ||||||||||
部門(mén):重慶市墊江縣人民政府辦公室 | 2017年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | |||||||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | |||||||
財政撥款收入 | 2,574.48 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,215.07 | |||||||
上級補助收入 | 外交支出 | |||||||||
事業(yè)收入 | 國防支出 | |||||||||
經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全支出 | |||||||||
附屬單位上繳收入 | 教育支出 | |||||||||
其他收入 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||
文化體育與傳媒支出 | ||||||||||
社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 213.86 | |||||||||
醫療衛生與計劃生育支出 | 45.20 | |||||||||
節能環(huán)保支出 | ||||||||||
城鄉社區支出 | ||||||||||
農林水支出 | ||||||||||
交通運輸支出 | ||||||||||
資源勘探信息等支出 | ||||||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||
金融支出 | ||||||||||
援助其他地區支出 | ||||||||||
國土海洋氣象等支出 | 27.56 | |||||||||
住房保障支出 | 60.27 | |||||||||
糧油物資儲備支出 | ||||||||||
其他支出 | ||||||||||
債務(wù)還本支出 | ||||||||||
債務(wù)付息支出 | ||||||||||
本年收入合計 | 2,574.48 | 本年支出合計 | 2,561.96 | |||||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結余分配 | |||||||||
年初結轉和結余 | 75.56 | 年末結轉和結余 | 88.09 | |||||||
總計 | 2,650.04 | 總計 | 2,650.04 | |||||||
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||||||
說(shuō)明:本表部分合計數或相對數由于四舍五入產(chǎn)生的計算誤差,未作機械調整。 |
墊江縣人民政府辦公室2017年收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門(mén):重慶市墊江縣人民政府辦公室 | 2017年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
類(lèi) | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 2,574.48 | 2,574.48 | ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,227.60 | 2,227.60 | |||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 2,227.60 | 2,227.60 | |||||||
2010301 | 行政運行 | 872.29 | 872.29 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 1,054.30 | 1,054.30 | |||||||
2010307 | 法制建設 | 54.00 | 54.00 | |||||||
2010350 | 事業(yè)運行 | 111.51 | 111.51 | |||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出 | 135.50 | 135.50 | |||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 213.86 | 213.86 | |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 195.23 | 195.23 | |||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 37.88 | 37.88 | |||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 100.45 | 100.45 | |||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 40.18 | 40.18 | |||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 16.72 | 16.72 | |||||||
20808 | 撫恤 | 18.62 | 18.62 | |||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 18.62 | 18.62 | |||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 45.20 | 45.20 | |||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 45.20 | 45.20 | |||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 38.09 | 38.09 | |||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 7.11 | 7.11 | |||||||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 27.56 | 27.56 | |||||||
22005 | 氣象事務(wù) | 27.56 | 27.56 | |||||||
2200508 | 氣象預報預測 | 27.56 | 27.56 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 60.27 | 60.27 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 60.27 | 60.27 | |||||||
2210201 | 住房公積金 | 60.27 | 60.27 | |||||||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
說(shuō)明:本表部分合計數或相對數由于四舍五入產(chǎn)生的計算誤差,未作機械調整。 |
墊江縣人民政府辦公室2017年支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門(mén):重慶市墊江縣人民政府辦公室 | 2017年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
類(lèi) | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 2,561.96 | 1,384.69 | 1,177.26 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,215.07 | 1,037.80 | 1,177.26 | |||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 2,215.07 | 1,037.80 | 1,177.26 | |||||
2010301 | 行政運行 | 872.29 | 872.29 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 1,041.77 | 1,041.77 | ||||||
2010307 | 法制建設 | 54.00 | 54.00 | ||||||
2010350 | 事業(yè)運行 | 111.51 | 111.51 | ||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出 | 135.50 | 135.50 | ||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 213.86 | 213.86 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 195.23 | 195.23 | ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 37.88 | 37.88 | ||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 100.45 | 100.45 | ||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 40.18 | 40.18 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 16.72 | 16.72 | ||||||
20808 | 撫恤 | 18.62 | 18.62 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 18.62 | 18.62 | ||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 45.20 | 45.20 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 45.20 | 45.20 | ||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 38.09 | 38.09 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 7.11 | 7.11 | ||||||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 27.56 | 27.56 | ||||||
22005 | 氣象事務(wù) | 27.56 | 27.56 | ||||||
2200508 | 氣象預報預測 | 27.56 | 27.56 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 60.27 | 60.27 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 60.27 | 60.27 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 60.27 | 60.27 | ||||||
注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 | |||||||||
說(shuō)明:本表部分合計數或相對數由于四舍五入產(chǎn)生的計算誤差,未作機械調整。 |
墊江縣人民政府辦公室2017年財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
公開(kāi)04表 | |||||||||
部門(mén):重慶市墊江縣人民政府辦公室 | 2017年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
項目 | 金額 | 項目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | ||||
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一般公共預算財政撥款 | 2,574.48 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,215.07 | 2,215.07 | |||||
政府性基金預算財政撥款 | 外交支出 | ||||||||
國防支出 | |||||||||
公共安全支出 | |||||||||
教育支出 | |||||||||
科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||
文化體育與傳媒支出 | |||||||||
社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 213.86 | 213.86 | |||||||
醫療衛生與計劃生育支出 | 45.20 | 45.20 | |||||||
節能環(huán)保支出 | |||||||||
城鄉社區支出 | |||||||||
農林水支出 | |||||||||
交通運輸支出 | |||||||||
資源勘探信息等支出 | |||||||||
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||
金融支出 | |||||||||
援助其他地區支出 | |||||||||
國土海洋氣象等支出 | 27.56 | 27.56 | |||||||
住房保障支出 | 60.27 | 60.27 | |||||||
糧油物資儲備支出 | |||||||||
其他支出 | |||||||||
債務(wù)還本支出 | |||||||||
債務(wù)付息支出 | |||||||||
本年收入合計 | 2,574.48 | 本年支出合計 | 2,561.96 | 2,561.96 | |||||
年初財政撥款結轉和結余 | 2.19 | 年末財政撥款結轉和結余 | 14.71 | 14.71 | |||||
一般公共預算財政撥款 | 2.19 | ||||||||
政府性基金預算財政撥款 | |||||||||
總計 | 2,576.67 | 總計 | 2,576.67 | 2,576.67 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||||
說(shuō)明:本表部分合計數或相對數由于四舍五入產(chǎn)生的計算誤差,未作機械調整。 |
墊江縣人民政府辦公室2017年一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)05表 | |||||||||
部門(mén):重慶市墊江縣人民政府辦公室 | 2017年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 | 本年支出 | ||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類(lèi) | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計 | 2,561.96 | 1,384.69 | 1,177.26 | ||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,215.07 | 1,037.80 | 1,177.26 | |||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù) | 2,215.07 | 1,037.80 | 1,177.26 | |||||
2010301 | 行政運行 | 872.29 | 872.29 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 1,041.77 | 1,041.77 | ||||||
2010307 | 法制建設 | 54.00 | 54.00 | ||||||
2010350 | 事業(yè)運行 | 111.51 | 111.51 | ||||||
2010399 | 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出 | 135.50 | 135.50 | ||||||
208 | 社會(huì )保障和就業(yè)支出 | 213.86 | 213.86 | ||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 195.23 | 195.23 | ||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 37.88 | 37.88 | ||||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 | 100.45 | 100.45 | ||||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 40.18 | 40.18 | ||||||
2080599 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 16.72 | 16.72 | ||||||
20808 | 撫恤 | 18.62 | 18.62 | ||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 18.62 | 18.62 | ||||||
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 45.20 | 45.20 | ||||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫療 | 45.20 | 45.20 | ||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 38.09 | 38.09 | ||||||
2101102 | 事業(yè)單位醫療 | 7.11 | 7.11 | ||||||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 27.56 | 27.56 | ||||||
22005 | 氣象事務(wù) | 27.56 | 27.56 | ||||||
2200508 | 氣象預報預測 | 27.56 | 27.56 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 60.27 | 60.27 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 60.27 | 60.27 | ||||||
2210201 | 住房公積金 | 60.27 | 60.27 | ||||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | |||||||||
說(shuō)明:本表部分合計數或相對數由于四舍五入產(chǎn)生的計算誤差,未作機械調整。 |
墊江縣人民政府辦公室2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)06表 | |||||||||
部門(mén):重慶市墊江縣人民政府辦公室 | 2017年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | 經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 986.21 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 191.32 | 310 | 其他資本性支出 | 21.19 | |
30101 | 基本工資 | 265.08 | 30201 | 辦公費 | 13.75 | 31001 | 房屋建筑物購建 | ||
30102 | 津貼補貼 | 176.40 | 30202 | 印刷費 | 31002 | 辦公設備購置 | 3.21 | ||
30103 | 獎金 | 61.93 | 30203 | 咨詢(xún)費 | 10.00 | 31003 | 專(zhuān)用設備購置 | ||
30104 | 其他社會(huì )保障繳費 | 77.29 | 30204 | 手續費 | 31005 | 基礎設施建設 | |||
30106 | 伙食補助費 | 2.18 | 30205 | 水費 | 31006 | 大型修繕 | |||
30107 | 績(jì)效工資 | 38.33 | 30206 | 電費 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 | |||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費 | 100.45 | 30207 | 郵電費 | 2.42 | 31008 | 物資儲備 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 40.18 | 30208 | 取暖費 | 31009 | 土地補償 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 224.38 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.24 | 31010 | 安置補助 | ||
303 | 對個(gè)人和家庭的補助 | 185.97 | 30211 | 差旅費 | 21.93 | 31011 | 地上附著(zhù)物和青苗補償 | ||
30301 | 離休費 | 2.77 | 30212 | 因公出國(境)費用 | 31012 | 拆遷補償 | |||
30302 | 退休費 | 35.11 | 30213 | 維修(護)費 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購置 | 17.98 | ||
30303 | 退職(役)費 | 30214 | 租賃費 | 31019 | 其他交通工具購置 | ||||
30304 | 撫恤金 | 18.62 | 30215 | 會(huì )議費 | 31020 | 產(chǎn)權參股 | |||
30305 | 生活補助 | 30216 | 培訓費 | 3.48 | 31099 | 其他資本性支出 | |||
30306 | 救濟費 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 3.41 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | |||
30307 | 醫療費 | 22.72 | 30218 | 專(zhuān)用材料費 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | |||
30308 | 助學(xué)金 | 30224 | 被裝購置費 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | ||||
30309 | 獎勵金 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費 | 30403 | 財政貼息 | ||||
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 30226 | 勞務(wù)費 | 3.66 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | |||
30311 | 住房公積金 | 90.03 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 307 | 債務(wù)利息支出 | |||
30312 | 提租補貼 | 30228 | 工會(huì )經(jīng)費 | 25.95 | 30701 | 國內債務(wù)付息 | |||
30313 | 購房補貼 | 30229 | 福利費 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | ||||
30314 | 采暖補貼 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 66.56 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 30239 | 其他交通費用 | 18.70 | 39906 | 贈與 | |||
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補助支出 | 16.72 | 30240 | 稅金及附加費用 | |||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 21.23 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 1,172.18 | 公用經(jīng)費合計 | 212.51 | ||||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | |||||||||
說(shuō)明:本表部分合計數或相對數由于四舍五入產(chǎn)生的計算誤差,未作機械調整。 |
墊江縣人民政府辦公室2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||
部門(mén):重慶市墊江縣人民政府辦公室 | 2017年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類(lèi) | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | |||||||||
注:1、本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。2、墊江縣人民政府辦公室本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入和支出。 | |||||||||
說(shuō)明:本表部分合計數或相對數由于四舍五入產(chǎn)生的計算誤差,未作機械調整。 |
墊江縣人民政府辦公室2017年部門(mén)決算相關(guān)信息統計表 | ||||
公開(kāi)08表 | ||||
部門(mén):重慶市墊江縣人民政府辦公室 | 2017年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||
項 目 | 預算數 | 決算數 | 項 目 | 決算數 |
欄 次 | 1 | 2 | 欄 次 | 3 |
一、“三公”經(jīng)費支出 | — | — | 二、機關(guān)運行經(jīng)費 | 205.73 |
(一)支出合計 | 149.33 | 136.49 | (一)行政單位 | 199.59 |
1.因公出國(境)費 | 5.00 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 6.14 | |
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 | 92.26 | 84.54 | ||
(1)公務(wù)用車(chē)購置費 | 20.00 | 17.98 | 三、國有資產(chǎn)占用情況 | — |
(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 | 72.26 | 66.56 | (一)車(chē)輛數合計(輛) | 7.00 |
3.公務(wù)接待費 | 52.07 | 51.95 | 1.部級領(lǐng)導干部用車(chē) | |
(1)國內接待費 | 52.07 | 51.95 | 2.一般公務(wù)用車(chē) | 7.00 |
其中:外事接待費 | 3.一般執法執勤用車(chē) | |||
(2)國(境)外接待費 | 4.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | |||
(二)相關(guān)統計數 | — | — | 5.其他用車(chē) | |
1.因公出國(境)團組數(個(gè)) | — | (二)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設備(臺,套) | ||
2.因公出國(境)人次數(人) | — | (三)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備(臺,套) | ||
3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) | — | 1.00 | ||
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | — | 7.00 | ||
5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | 518.00 | ||
其中:外事接待批次(個(gè)) | — | |||
6.國內公務(wù)接待人次(人) | — | 2,602.00 | ||
其中:外事接待人次(人) | — | |||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | — | |||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | — | |||
備注:預算數為“三公”經(jīng)費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實(shí)際支出。 | ||||
說(shuō)明:本表部分合計數或相對數由于四舍五入產(chǎn)生的計算誤差,未作機械調整。 |